- 營收增長:淨營業收入達148億元,同比增長16%,環比增長7%。
- 業務板塊:住宿預訂收入62億元,同比增長21%,環比增長12%;交通票務收入54億元,同比增長11%,環比穩定;旅遊度假業務收入11億元,同比增長5%,環比增長14%;商旅管理業務收入6.92億元,同比增長9%,環比增長21%。
- 盈利情況:淨利潤49億元,去年同期為39億元,上季度為43億元。歸屬於攜程集團股東的淨利潤48億元,去年同期為38億元,上季度為43億元。
- 成本費用:營業成本28億元,同比上升22%,環比上升4%,佔淨營業收入的19%。產品研發費用35億元,同比上升17%,環比下降1%,佔淨營業收入的24%。銷售及行銷費用33億元,同比上升17%,環比上升11%,佔淨營業收入的22%。一般及行政費用11億元,同比上升2%,環比上升6%,佔淨營業收入的7%。
- 國際業務:國際OTA平台總預訂同比增長超過60%,入境旅遊預訂同比增長超過100%,出境酒店和機票預訂已全面超越2019年同期水平的120%。
內容概要解讀
- 整體業績出色:攜程第二季度營收和利潤持續增長,顯示旅遊市場需求旺盛,公司業務發展態勢良好,在行業中保持較強競爭力。
- 各業務有亮點:住宿預訂業務增長顯著,反映出人們出行對住宿需求的提升;交通票務業務穩定增長,說明出行市場的穩定需求;旅遊度假和商旅管理業務也有一定增長,表明公司在多業務領域的拓展取得成效。
- 國際業務迅猛:國際業務成為增長亮點,國際OTA平台預訂、入境游和出境游業務資料亮眼,體現公司在國際市場的拓展成果,隨著全球旅遊市場復甦,未來國際業務有望繼續貢獻增長動力。
- 成本費用合理:各項成本費用隨業務增長有所上升,但佔比相對合理,公司在業務擴張同時,能較好控製成本,保證盈利能力。研發費用投入增加,有助於提升產品和服務競爭力,為未來發展奠定基礎。
攜程2025年第二季度財報表現優異,業務增長強勁,國際業務拓展成果顯著,成本控制有效。未來若能持續把握旅遊市場復甦機遇,加強產品創新和服務最佳化,有望保持良好發展態勢。